Financiën
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteams | Oorspr. Begroting 2022 | Bijgestelde Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 48.291 | 98.603 | 96.285 | -2.318 |
|
||
Bijdragen rijk en medeoverheden | 41.753 | 93.788 | 92.124 | -1.664 | |||
Overige opbrengsten derden | 6.538 | 4.815 | 2.947 | -1.868 | |||
Overige baten | 0 | 0 | 1.214 | 1.214 | |||
Lasten exclusief reserves | 845.400 | 957.125 | 902.950 | -54.174 |
|
||
Apparaatslasten | 99.692 | 109.460 | 123.274 | 13.814 | |||
Inhuur | 4.718 | 5.222 | 10.336 | 5.114 | |||
Overige apparaatslasten | 2.225 | 1.831 | 2.519 | 688 | |||
Personeel | 92.749 | 102.407 | 110.419 | 8.012 | |||
Intern resultaat | 696 | 770 | 10.328 | 9.559 | |||
Intern resultaat | 696 | 770 | 10.328 | 9.559 | |||
Programmalasten | 745.012 | 846.895 | 769.348 | -77.547 | |||
Financieringslasten | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 162.990 | 200.268 | 176.519 | -23.749 | |||
Kapitaallasten | 761 | 761 | 761 | 0 | |||
Overige programmalasten | 594 | 0 | 221 | 221 | |||
Sociale uitkeringen | 347.793 | 356.359 | 310.090 | -46.269 | |||
Subsidies en inkomensoverdrachten | 232.873 | 289.507 | 281.758 | -7.749 | |||
Saldo voor vpb en reserveringen | -797.109 | -858.522 | -806.666 | 51.856 | |||
Saldo voor reserveringen | -797.109 | -858.522 | -806.666 | 51.856 | |||
Reserves | -19.635 | 17.718 | -17.199 | -34.916 |
|
||
Onttrekking reserves | 6.265 | 43.618 | 8.701 | -34.916 | |||
Toevoeging reserves | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 0 | |||
Saldo | -816.744 | -840.804 | -823.864 | 16.940 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 3.098 | - 3.393 | - 6.491 |
2. Wijkteaminzet Jeugd | 1.630 | - 2.590 | - 8.490 | - 4.270 |
3. Maatwerkvoorzieningen | 0 | 1.273 | 0 | - 1.273 |
4. Wmo arrangementen | - 3.248 | -39.473 | - 12.860 | 23.365 |
5. Eigen bijdrage Wmo | - 1.327 | 0 | 0 | - 1.327 |
6. Preventie, welzijn en opgroeien | 0 | - 6.291 | 0 | 6.291 |
7. Jeugdhulp | - 12.158 | -12.332 | - 9.992 | - 9.818 |
8. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) | 0 | - 1.581 | 0 | 1.581 |
9. Maatschappelijke opvang | 96 | - 5.868 | - 142 | 5.822 |
10. Zorg en veilig | 232 | - 1.370 | 0 | 1.602 |
11. Opvang vluchtelingen Oekraïne | 10.009 | 10.009 | 0 | 0 |
12. Diverse afwijkingen | 2.448 | 951 | - 39 | 1.458 |
Totaal afwijkingen | -2.318 | - 54.174 | - 34.916 | 16.940 |
Het saldo van het programma Zorg, welzijn en wijkteams bedraagt € 16,9 mln voordelig. Dit betreft het saldo na de mutaties in de reserves. Gezien de onderbestedingen op het totaal van het programma zijn er voor diverse activiteiten geen onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg gedaan. De belangrijkste oorzaken van het voordelige saldo van het begrotingsprogramma zijn:
1. Wijkteams en Wmo-loketten
De lasten van personeel en bedrijfsvoering van de Wijkteams en Wmo-loketten zijn hoger geweest dan begroot. Er is meer gebeld naar het gemeentelijk telefoonnummer 14010, er is meer inzet van tolken geweest en er is extra werk geweest bij de doorontwikkeling van de backoffice systemen. Anderzijds zijn er lagere kosten doordat aanvullende middelen voor basishulp jeugd niet volledig benut zijn. Verder is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp lager geweest dan begroot.
2. Wijkteaminzet Jeugd
De inzet van zorgaanbieders voor het wegwerken van de werkvoorraden heeft deels niet tot uitvoering geleid. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken dan begroot.
3. Maatwerkvoorzieningen
De lasten voor woningaanpassingen zijn hoger geweest dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de huidige woningmarkt, waardoor niet altijd een verhuisadvies is afgegeven en soms flinke (en dure) aanpassingen van de huidige woning nodig zijn. Daarnaast is er een sterke stijging van offerteprijzen, zowel bij de woningaanpassingen als bij de hulpmiddelen. De redenen van de stijging van prijzen zijn bekend: stijging grondstoffen, transportkosten en personeelstekort.
4. Wmo-arrangementen
Door lagere productie zijn de declaraties op de voorlopige afrekeningen van de Wmo-arrangementen lager uitgevallen. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken.
5. Eigen bijdrage Wmo
Er zijn minder eigen bijdragen Wmo ontvangen dan begroot. Dit komt onder andere door een lager instroom van GGZ-cliënten binnen de Wmo dan verwacht.
6. Preventie, welzijn en opgroeien
Er is een onderbesteding op Welzijn en Preventie. Dit komt voornamelijk doordat er in het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor initiatieven voor ouderen. De werkzaamheden hiervoor zullen pas in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast zijn, door de krappe arbeidsmarkt en het langer opstarten dan verwacht, dit jaar niet alle geplande welzijns- en preventieve interventies uitgevoerd.
7. Jeugdhulp
Op Jeugdhulp is er sprake van hogere lasten dan begroot. Dit is onder andere te verklaren door een overschrijding op de jaarrekening GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond), die in 2021 voor Rotterdam hoger is uitgevallen, en een afrekening van de zogenoemde vlaktaks. De hogere kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp hangen samen met onderbesteding op de basishulp binnen de Wijkteams. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken.
8. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)
De lasten voor premiebijdragen in de collectieve polis van het Rotterdampakket zijn lager vanwege minder aanvragen en lagere uitvoeringskosten.
9. Maatschappelijke opvang
De afrekening van in 2021 verleende subsidies is lager dan begroot, omdat de activiteiten door de subsidieontvangers tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Ook zijn er extra middelen ontvangen die door late ontvangst niet volledig konden worden ingezet.
10. Zorg en veilig
De extra ontvangen middelen voor Vrouwenopvang konden door late ontvangst niet geheel in 2022 worden ingezet.
11. Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne zijn zowel meer lasten gemaakt als begroot en baten ontvangen vanuit het Rijk.
12. Diversen afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.