Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteams | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 110.739 | 85.629 | 114.736 | 143.953 | 124.835 | 124.835 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 106.868 | 78.078 | 107.499 | 136.824 | 117.706 | 117.706 | |
Overige opbrengsten derden | 3.871 | 7.551 | 7.237 | 7.129 | 7.129 | 7.129 | |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 1.058.148 | 1.067.301 | 1.050.500 | 1.012.638 | 948.181 | 940.141 |
|
Apparaatslasten | 129.079 | 133.225 | 121.960 | 114.251 | 113.525 | 112.550 | |
Inhuur | 9.983 | 5.076 | 1.892 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
Overige apparaatslasten | 3.002 | 2.707 | 3.071 | 2.909 | 2.907 | 2.891 | |
Personeel | 116.095 | 125.442 | 116.997 | 109.442 | 108.718 | 107.758 | |
Overige verrekeningen | 14.443 | 132 | 539 | 669 | 1.135 | 1.135 | |
Overige verrekeningen | 14.443 | 132 | 539 | 669 | 1.135 | 1.135 | |
Programmalasten | 914.625 | 933.943 | 928.001 | 897.719 | 833.522 | 826.457 | |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 108.204 | 155.457 | 147.427 | 143.712 | 130.674 | 128.207 | |
Kapitaallasten | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | 333 | -3.900 | 12.900 | 5.500 | 3.100 | 4.400 | |
Sociale uitkeringen | 455.353 | 427.448 | 426.691 | 420.140 | 420.090 | 420.192 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 349.986 | 354.938 | 340.982 | 328.366 | 279.657 | 273.657 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -947.409 | -981.672 | -935.764 | -868.686 | -823.346 | -815.307 | |
Saldo voor reserveringen | -947.409 | -981.672 | -935.764 | -868.686 | -823.346 | -815.307 | |
Reserves | 48.200 | 26.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 44.741 | 36.264 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -899.209 | -955.408 | -935.764 | -868.686 | -823.346 | -815.307 |
Baten
De baten op het Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams bestaan voornamelijk uit de extra rijksbijdragen voortvloeiend uit:
Lasten
De gemeente zet eigen personeel in voor de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop en de aanpak van huiselijk geweld. Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Subsidies gaan naar instellingen die werkzaamheden uitvoeren voor specialistische jeugdhulp en naar instellingen voor de maatschappelijke opvang. .
Reserves
De belangrijkste bestemmingsreserve die binnen het Programma wordt ingezet is de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en jeugdhulp. Deze bestemmingsreserve fungeert als een buffer om fluctuaties in de uitgaven aan zorg op te vangen.
Meerjarig verloop
Zowel in de baten als de lasten zitten grote fluctuaties, die vooral te verklaren zijn doordat het budget voor het jaar 2024 voor de Opvang Vluchtingen Oekraïne is verplaatst naar programma Armoede, Schuldhulpverlening, Integratie en Samenleving. De verlaging in de meerjarige budgetten komt door de bezuinigingsmaatregelen Bestuursopdracht Zorg en de regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing.
Saldo programma/taakveld | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Zorg, welzijn en wijkteams | -955.408 | -935.764 | -868.686 | -823.346 | -815.307 | |
Begeleiding (WMO) | -247.745 | -248.599 | -245.824 | -235.824 | -235.824 | |
Beschermd wonen (WMO) | -77.535 | -77.328 | -72.507 | -72.519 | -72.565 | |
Gezingericht | -124.451 | -148.326 | -142.621 | -116.258 | -116.033 | |
Gezinsgericht | -4.403 | -4.284 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -18.811 | -18.811 | -18.811 | -18.811 | -18.811 | |
Jeugdbescherming | -42.571 | -50.586 | -48.685 | -39.797 | -39.722 | |
Jeugdhulp begeleiding | -6.079 | -6.081 | -6.081 | -6.081 | -6.081 | |
Jeugdhulp behandeling | -34.612 | -35.326 | -35.357 | -35.307 | -35.357 | |
Jeugdhulp dagbesteding | -2.123 | -2.190 | -2.259 | -2.259 | -2.259 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -3.227 | 18.596 | 19.001 | 19.362 | 19.362 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -83.883 | -80.814 | -76.202 | -78.915 | -73.215 | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | -12.374 | -12.605 | -12.126 | -12.126 | -12.132 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -22.662 | 3.443 | 47.534 | 50.554 | 49.254 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -116.618 | -112.703 | -109.224 | -109.992 | -109.992 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -158.315 | -160.151 | -161.328 | -161.178 | -157.736 | |
Begeleiding (WMO) | -247.745 | -248.599 | -245.824 | -235.824 | -235.824 | |
Beschermd wonen (WMO) | -77.535 | -77.328 | -72.507 | -72.519 | -72.565 | |
Gezingericht | -124.451 | -148.326 | -142.621 | -116.258 | -116.033 | |
Gezinsgericht | -4.403 | -4.284 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -18.811 | -18.811 | -18.811 | -18.811 | -18.811 | |
Jeugdbescherming | -42.571 | -50.586 | -48.685 | -39.797 | -39.722 | |
Jeugdhulp begeleiding | -6.079 | -6.081 | -6.081 | -6.081 | -6.081 | |
Jeugdhulp behandeling | -34.612 | -35.326 | -35.357 | -35.307 | -35.357 | |
Jeugdhulp dagbesteding | -2.123 | -2.190 | -2.259 | -2.259 | -2.259 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -3.227 | 18.596 | 19.001 | 19.362 | 19.362 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -83.883 | -80.814 | -76.202 | -78.915 | -73.215 | |
Maatwerkvoorziening (Wmo) | -12.374 | -12.605 | -12.126 | -12.126 | -12.132 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -22.662 | 3.443 | 47.534 | 50.554 | 49.254 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -116.618 | -112.703 | -109.224 | -109.992 | -109.992 | |
Wijkteams en Wmo-loketten | -158.315 | -160.151 | -161.328 | -161.178 | -157.736 |
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
Bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2024 | -929.790 | -891.132 | -843.891 | -830.391 | -830.391 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | -25.618 | -44.632 | -24.795 | 7.045 | 15.085 | ||
Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | |
Actieagenda Goud voor Oud | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 720 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |
Collectieve polis | Bezuinigingen/Taakstellingen | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
Dagprogrammering NPRZ | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Gedrukte gebiedsgidsen | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Jongerenwerk010 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kiezen voor Rotterdam 2024 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mentoringsubsidies jeugd | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Opzoomer mee | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stevige start | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Stoppen uitvoering Sisa-Sluis | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 216 | 616 | 616 | 616 | |
Structureel annuleren Focusdag | Bezuinigingen/Taakstellingen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | Intensiveringen | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50 | Intensiveringen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integrale infopleinen in de wijk | Kasschuiven | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse technische correcties | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | |
Expertisenetwerken Jeugdhulp | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heroïnebehandeling | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -41.300 | -63.500 | -78.000 | -79.000 | -79.200 | |
Kansrijke start | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knelpunt cliëntontwikkeling | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preventie met Gezag | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regeling Integraal Zorgakkoord | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Toeslagenproblematiek | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksbijdrage NPRZ | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vasgoedtransitie Jeugdhulp | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 3.900 | -15.900 | -20.500 | -18.100 | -19.400 | |
Integrale infopleinen in de wijk | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 1.600 | 9.600 | 26.500 | 54.000 | 54.200 | |
Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | |
Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 6.900 | 13.300 | 26.000 | 26.300 | |
Stop overlast Oude Westen | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Menselijke Maat | Reserves | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdwet | Reserves | 31.739 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen | Taakmutaties | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Correctie versterking dienstverlening gemeenten | Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | |
Hulpmiddelen thuis laten staan | Taakmutaties | -15 | -21 | -22 | -22 | -22 | |
Hulpmiddelen thuis laten staan 2028 | Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | Taakmutaties | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
Meerkosten Oekraïne sociaal domein | Taakmutaties | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overgangsrecht levenslang | Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
Vrouwenopvang | Taakmutaties | 804 | 803 | 722 | 724 | 724 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -1.292 | -1.530 | -1.210 | -1.223 | -298 | |
Begroting na wijzigingen | -955.408 | -935.764 | -868.686 | -823.346 | -815.307 |
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren:
Actieagenda Goud voor Oud
De collegeprioriteiten zoals de wijkrestaurants, huismeesters en Thuisplusflats gaan onverminderd door in deze collegeperiode. Door het verschuiven van middelen kunnen de bezuinigingen in 2025 worden opgevangen, waardoor de actieagenda Goud voor Oud en de inzet op dementie doorloopt in 2025. Ook blijft de inzet voor ouderen onderdeel van de welzijnsopdracht.
Collectieve polis
De gemeentepolis Rotterdam is een zorgverzekering en een maatwerkpakket voor kwetsbare burgers. De onderbesteding op het budget premiebijdrage 2024 van de gemeentepolis Rotterdam wordt ingezet voor financiële knelpunten elders. Vanaf 2025 wordt nog een aanvullend bedrag bezuinigd op het budget premiebijdrage waardoor deze bijdrage voor verzekerden verlaagd wordt van € 132 naar € 126 per jaar.
Opvang niet-rechthebbende EU-migranten
Om de overlast van dakloze niet-rechthebbende EU-migranten in Rotterdam te verminderen, wil het college een laagdrempelige kortdurende opvang met 60 extra plekken voor deze doelgroep creëren. Het doel is hen toe te leiden naar perspectief: werk of terugkeer naar het land van herkomst. De opvang is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. De duur van de opvang is 6-8 weken. De pilot duurt voorlopig een jaar van1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025. De pilot is succesvol als een groot deel van de toegelaten EU-arbeidsmigranten uitstroomt naar werk, of naar hun land van herkomst, als de overlast op straat aanzienlijk minder is én er geen sprake is van aanzuigende werking.
Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50
De gemeente ontving in het verleden van het Rijk een bijdrage van € 1,5 mln voor het (her)ontwikkelen van BW-voorzieningen (Beschermd Wonen) van aanbieder Antes. De afgelopen jaren zijn meerdere locaties onderzocht voor het realiseren van een dergelijke voorziening. In 2022 is besloten de BW-voorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50 te herontwikkelen.
Integrale infopleinen in de wijk
Via een aangenomen motie ‘Integrale infopleinen in de wijk‘ bij de behandeling van de Begroting 2024 en Tweede herziening 2023 zijn gelden beschikbaar gesteld. Voorstel is om het voor 2024 toegekende bedrag gedeeltelijk te verschuiven naar 2025 en 2026.
Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. De kapitaallasten zijn aangepast. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er nieuwe en bijgestelde investeringskredieten zijn. De tweede reden is dat de ramingen per jaarschijf zijn geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.
Diverse technische correcties
Door het toevoegen van de nieuwe jaarschijf zijn technische correcties nodig, omdat het nieuwe jaar 2028 op een aantal punten afwijkt van het vorige laatste begrotingsjaar 2027. Dit gaat met name om kasschuiven die in de Begroting 2024 zijn opgenomen en niet structureel gemaakt moeten worden. Deze correctie gaat over de kasschuif die in de Begroting 2024 is opgenomen onder de naam Kasschuif Nationaal Actieplan Dakloosheid.
Expertisenetwerken Jeugdhulp
Het Rijk heeft gelden (specifieke uitkeringen) beschikbaar gesteld voor activiteiten voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de bovenregionale expertisecentra jeugdhulp. Met deze bijstelling worden de baten en lasten opgehoogd met incidenteel € 8,2 mln in 2024.
Heroinebehandeling
De gemeente heeft van het Rijk voor 2024 € 163.000 extra middelen ontvangen voor de behandeling van heroïneverslaafden. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Jeugdzorg
De GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond) heeft een nieuwe meerjarenprognose opgesteld. Die laat een forse kostenstijging zien. De kostenstijging in 2023 werkt structureel door naar alle jaren erna en neemt naar verwachting (zonder maatregelen) verder toe. Naast een forse stijging van tarieven is de belangrijkste reden dat de gemeente onder meer steeds zwaardere arrangementen geeft voor jeugdigen en door de versnelde afbouw in de gesloten jeugdhulp is een toename in de (duurdere) één-op-één zorg te zien. Hiermee stelt de gemeente de begroting bij met € 41,3 mln in 2024 tot € 79,2 in 2028.
Kansrijke start
Het budget Kansrijke start is onderdeel van de rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode 2023-2026 (GALA). Het budget hiervoor wordt rechtgezet door de lasten en baten te verhogen met € 43.000 in 2024-2025 en € 214.000 in 2026. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Knelpunt cliëntontwikkeling
Om de achterstanden in de zorg- en ondersteuningsaanvragen weg te werken wordt tijdelijk extra personeel ingezet. Daarnaast is er extra geld beschikbaar om de essentiële ondersteuning van het primaire proces te waarborgen.
Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In het coalitieakkoord en de Bestuursopdracht Zorg zijn extra baten vanuit het Rijk voor de Wmo ingeboekt: € 20 mln in 2024, oplopend naar € 40 mln in 2025 en € 60 mln structureel. Hiervan is grofweg € 5 mln vanaf 2025 gerealiseerd. Het is niet realistisch dat het voor 2024 ingeboekte bedrag wordt gerealiseerd. De lange duur van een demissionair kabinet (die geen beleidsinhoudelijke of financieel meerjarige beslissingen maakt) maakt lobby niet eenvoudig. Omdat er nog een onderzoek loopt van het Rijk en de VNG waarvan eind 2024 de resultaten worden verwacht, blijven de ingeboekte baten voor 2025 en verder vooralsnog gehandhaafd. De begrote extra baten voor 2024 met € 20 mln worden nu uit de begroting gehaald.
Opvang niet-rechthebbende EU-migranten
Zie toelichting Opvang niet-rechthebbende EU-migranten.
Preventie met Gezag
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een aanvullende beschikking afgegeven voor het meerjarig voorkomen van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit. Het gaat om een bijdrage van € 9,2 mln in 2024 en € 4,6 mln in 2025 en 2026. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Regeling Integraal Zorgakkoord
Het Rijk stelt extra gelden beschikbaar voor het Integraal Zorgakkoord, ter compensatie voor de gestegen kosten door de invoering van het abonnementstarief Wmo: € 7 mln in 2024 tot en met 2026. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden
Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2024. Met deze bijstellingen worden de baten en lasten incidenteel opgehoogd met € 511.000 in 2024. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage Gemeentelijke Hulp Gedupeerden Toeslagenproblematiek
Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de gemeentelijke hulp aan gedupeerden voor de Toeslagenaffaire (€ 11,5 mln in 2024 en € 4 mln in 2025). Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Rijksbijdrage NPRZ
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, bewoners, politie en Openbaar Ministerie aan het verbeteren van de kansen voor Rotterdammers op Zuid. Samen zorgen deze partners dat de kansen van Zuiderlingen worden vergoot zodat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. Voor de onderdelen Wijkteams en Childrens Zone wordt hierbij de begroting opgevoerd. De lasten en baten worden opgehoogd met € 255.000 in 2024 en 2025 voor de Wijkteams en opgehoogd met € 1,3 mln in 2024 en 2025 voor de Childrens Zone. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Vasgoedtransitie Jeugdhulp
Bij de Tweede herziening 2023 heeft het Rijk gelden (specifieke uitkeringen) beschikbaar gesteld voor activiteiten voor de transformatie naar meer kleinschalige woonvormen voor de jeugdhulp. Met deze wijziging zijn de niet bestede middelen uit 2023 (€ 3,4 mln) doorgeschoven naar 2024. Zowel de baten als de lasten worden hiermee opgehoogd, per saldo is de bijstelling daardoor € 0.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Er is een nieuwe meerjarenprognose opgesteld, waarin diverse ontwikkelingen te zien zijn. De lasten worden door de nieuwe inkoop van Wmo-arrangementen met ingang van 2025 circa € 10 mln per jaar hoger door hogere tarieven voor de aanbieders. Wetgeving verplicht de gemeente reële tarieven vast te stellen. Daarnaast zijn door uitstel van het wetsvoorstel '’Een eerlijker eigen bijdrage’ de verwachte baten vanaf 2025 met circa € 5 mln neerwaarts bijgesteld. Alleen in 2024 wordt een onderbesteding verwacht (-€ 3,9 mln in 2024 tot € 19,4 mln in 2028).
Integrale infopleinen in de wijk
Zie toelichting bij de kasschuif.
Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg
Om nieuwe lastenstijgingen van de Wmo op te vangen, wordt de maatregelenreeks van de Bestuursopdracht Zorg die gericht is op afremmen van de groei van de lasten, verhoogd.
Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing
Voor het terugdringen van de uitgaven Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) heeft het Algemeen Bestuur van de GRJR de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) verstrekt. Voor de invulling hiervan is een maatregelenpakket opgesteld dat - rekening houdend met een ingroeipad - ertoe moet leiden dat vanaf 2027 de uitgaven zijn teruggebracht naar het niveau van realisatie 2023.
In aanvulling op de Regionale Bestuuropdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing neemt gemeente Rotterdam aanvullende maatregelen om de omvang van de uitgaven eind 2027 terug te brengen naar het niveau van 2022. Voor invulling van de hogere ambitiereeks moet de gemeente ook kijken naar aangrenzende domeinen, met name het domein Onderwijs.
Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst
Via een aangenomen motie ‘Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst’ bij de behandeling van de Begroting 2024 en Tweede herziening 2023 zijn er gelden beschikbaar gesteld.
Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing
Zie toelichting Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing.
Stop overlast Oude Westen
Via een aangenomen motie bij de behandeling van de Begroting 2024 en Tweede herziening 2023 zijn er gelden beschikbaar gesteld om buitensporige daklozenoverlast tegen te gaan in het Oude Westen.
Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst
Via een aangenomen motie ‘Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst’ bij de behandeling van de Begroting 2024 en Tweede herziening 2023 zijn er gelden beschikbaar gesteld.
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
De bestemmingsreserve Blokhuismiddelen is gevormd voor de uitgaven in 2022 en 2023 voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Niet alles is besteed in 2023. Het restsaldo van € 3,5 mln wordt in 2024 onttrokken uit de bestemmingsreserve en ingezet voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de inzet van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-middelen. Voor 2024 worden middelen toegekend aan diverse projectvoorstellen ter verbetering van de menselijke maat in de gemeentelijke dienstverlening. Deze projecten worden gedeeltelijk gedekt vanuit inzet van reguliere POK-middelen en gedeeltelijk vanuit een onttrekking aan de bestemmingsreserve Menselijke Maat. De onttrekking valt voor € 975.000 binnen programma Zorg, welzijn en wijkteams.
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdwet
De middelen in de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdwet worden ingezet om de knelpunten Zorg gedeeltelijk op te lossen. De eerder begrote toevoegingen blijven achterwege (€ 31,8 mln in 2024 en € 10 mln in 2025 en
Taakmutaties en Gemeentefondsmutaties
Er zijn verschillende aanpassingen in het budget door taakmutaties die het Rijk via het Gemeentefondsmutaties uitkeert. De baten hiervoor staan op programma Algemene Middelen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn: