Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
De komende vier jaar werken we daarnaar toe door
Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.
Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.
We faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets. Dit betekent:
We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad. Dit betekent:
Effect indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* | Streefwaarde | 61,7% | 62,4% | 63% | 63,7% | 64,3% | |
Realisatie | 61,3% | ||||||
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het totaal aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode. |
Prestatie indicatoren* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad | Streefwaarde | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
Realisatie | |||||||
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties | Streefwaarde | ||||||
Realisatie | 25 | 50 | 75 | 100 | |||
Realisatie 3 ecologische verbindingen | Streefwaarde | 1 | 1 | 1 | |||
Realisatie | |||||||
* Ten opzichte van de begroting 2019 is de indicator 'verschoning gemeentelijke wagenpark' geschrapt vanwege ontbrekend budget. |
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 2.854 | 2.899 | 2.899 | 2.899 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 150 | 113 | 113 | 113 | |
Overige opbrengsten derden | 2.704 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 23.694 | 21.222 | 23.847 | 23.814 |
|
Apparaatlasten | 9.676 | 9.661 | 9.647 | 9.647 | |
Inhuur | 1.696 | 2.110 | 2.110 | 2.110 | |
Overige apparaatslasten | 190 | 184 | 184 | 184 | |
Personeel | 7.790 | 7.366 | 7.353 | 7.353 | |
Interne resultaat | -4.260 | -2.657 | -2.667 | -2.667 | |
Interne resultaat | -4.260 | -2.657 | -2.667 | -2.667 | |
Programmalasten | 18.278 | 14.218 | 16.866 | 16.833 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.795 | 5.060 | 8.119 | 8.714 | |
Kapitaallasten | 9.483 | 9.158 | 8.747 | 8.119 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -20.839 | -18.322 | -20.947 | -20.914 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -20.839 | -18.322 | -20.947 | -20.914 | |
Reserves | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Onttrekking reserves | 7.435 | 4.092 | 3.119 | 2.657 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.405 | -14.230 | -17.829 | -18.257 |
Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -13.814 | -13.523 | -16.933 | -17.365 |
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | 409 | -707 | -896 | -892 |
Totaal bijgestelde begroting | -13.405 | -14.230 | -17.829 | -18.257 |